PROCESSO P04 COMPRAS

[vc_row][vc_column 0=””][vc_column_text]

V 3.1

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-reply” background_style=”rounded” background_color=”white” size=”sm” align=”right” link=”url:https%3A%2F%2Fqualidade.impregna.com.br%2Fmanuais%2F|title:MANUAIS||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_icon type=”material” icon_material=”vc-material vc-material-home” background_style=”rounded-outline” size=”sm” align=”right” link=”url:https%3A%2F%2Fqualidade.impregna.com.br%2F|title:HOME||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDOR

Na necessidade de seleção de fornecedores, o Comprador:

  1. Busca fornecedor e analisa sua capacidade de atender ao pedido;
  2. Aplica os critérios do Manual de fornecedores para qualificação do fornecedor;
  3. Se aprovado, cadastra e o classifica no Controle de Fornecedores.

Nota: Se necessário, informa ao fornecedor características especiais do produto ou processo.

ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO E CONTROLE

Ao receber uma solicitação de compras de bens ou serviço, o Comprador:

  1. Analisa as solicitações;
  2. Organiza a compra dos materiais ou serviços em compra direta ou compra indireta.

Nota 1: As especificações podem estar contidas nos pedidos de compra ou nas etiquetas de suprimentos (aplicadas a insumos produtivos).

Nota 2: Se especificações vierem do cliente, as aquisições devem seguir esse direcionamento.

Nota 3: É expressamente proibida a compra de produtos piratas, falsificados ou frutos de roubo de cargas.

No caso de compra direta de produtos ou serviços, o Comprador:

  1. Visita fornecedor de posse das especificações requisitadas para a compra.
  2. Confere no fornecedor as especificações do material antes de efetuar a compra.
  3. Efetua a compra e entrega o material para a área solicitante.

No caso de compra indireta de produtos ou serviços , o Comprador:

  1. Confere as especificações do material à ser comprado. 
  2. Cota com os fornecedores classificados segundo Controle de Fornecedores;
  3. Preenche o Pedido de compra e efetua a aquisição.

No caso de compras de produtos para comercialização, o Comprador:

  1. Confere as especificações do produto à ser comprado;
  2. Cota com os fornecedores classificados segundo Controle de Fornecedores;
  3. Ao receber a cotação avalia os documentos e envia para aprovação;
  4. Aprovado, preenche o Pedido de compra e efetua a aquisição do produto;
  5. Acompanha o pedido até entrega do fornecedor.

 Tratando-se de importação :

  1. Efetua pagamento referente ao embarque;
  2. Os documentos são enviados para o despachante aduaneiro para aprovação da documentação;
  3. O material pode ser enviado via Marítimo ou Aéreo;
  4. Recepção do porto ou Aeroporto, despachante aduaneiro da segmento na nacionalização;
  5. Efetuado o recolhimento dos Impostos de Fiscalização libera carga.

Nota (1):  Ao receber resinas e  WWC, devem ser efetuados os testes de viscosidade e densidade, para cada lote, comparando com o standard conforme o formulário F-008.

Nota (2):  No caso de barricas de catalisador os teste de gelificação, conforme F-008  serão efetuados assim que abertos lacre do fornecedor, até então os mesmos serão validados pelo certificado do fornecedor,

Ao receber o pedido de compra preenchido do recebimento, o Comprador:

  1. Caso haja itens em atraso, quantidades não entregues ou outras não conformidades, comunica o fornecedor.
  2. Caso todos os itens tenham sido entregues, encerra o pedido e arquiva o documento.

Ao receber materia prima na unidade, o assistente da qualidade:

  1.   Ao receber resinas, devem ser efetuados os testes de viscosidade e densidade, para cada lote, comparando com o standard conforme o formulário F-008.
  2.   No caso de barricas de catalisador os teste de gelificação, conforme F-008  serão efetuados assim que abertos lacre do fornecedor, até então os mesmos serão validados pelo certificado do fornecedor,

Nota:  O WWC e apenas testado na matriz. 

Mensalmente, o Comprador:

  1. Coordena a análise crítica das entregas dos fornecedores e com base no histórico dos pedidos de compra e critérios listados no formulário de Controle de Fornecedores, avalia os seus resultados conforme estabelecido no manual de fornecedores;
  2. Monitora se eventuais ações corretivas em aberto foram respondidas e concluídas.

Nota: Compras direcionadas a fornecedores classificados como “C” não estão sujeitas às disposições deste processo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs color=”blue” active_section=”1″ title=”Histórico”][vc_tta_section title=”HIstórico” tab_id=”1685634857250-eb0b0a32-cbab”][vc_column_text 0=””]

DATA  Mudanças Versão Responsável
07/02/2020 Esclarecendo melhor testes MP 3.1 Roni fabio Suraj
04/10/2018 Correção ortográfica 3.0 Roni fabio Suraj
28/09/2018 adequação para venda de produtos de impregnação 2 Roni fabio Suraj
19/09/2018 adequação para venda de produtos de impregnação 1.1 Roni fabio Suraj
06/08/2018 Correção ortográfica 1.0 Roni fabio Suraj
01/08/2018 Inicial 0.0 Roni fabio Suraj
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Gestão Documento” tab_id=”1685637724491-e6226166-1793″][vc_column_text 0=””]
Identificação Armazenamento Recuperação Retenção Descarte
P04 PROCESSO COMPRAS Sistema Sistema até a revisão destruir
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]